2020年仅剩两个多月了,而这也意味着距英国脱欧剩下不到10周的时间,脱欧过渡期即将接近尾声,在这期间,欧盟及英国官方都陆续发布了一些改革的政策及方向,这将影响所有的跨境业务,包括所有自
发货卖家及使用英国本地仓储的卖家。
VAT-英国增值税政策变革
如果您从英国境外向英国买家配送商品:
-
托运价值低于 £15 的商品,目前享受的增值税豁免政策将被取消,您销售的所有商品均需缴纳增值税。
-
托运商品的价值不超过 £135,亚马逊将根据英国税务机关要求必须代收代缴适用的增值税
-
托运商品的价值超过 £135,则和目前一样,卖家仍需自行缴纳增值税和所有进口关税。
英国境内库存向英国买家配送:
如果卖家的公司在英国境外成立,并且通过英国FBA仓或者第三方海外仓向英国消费者配送商品,那么
亚马逊将会对卖家采取增值税代扣代缴的措施。
英国境外库存向英国的企业及机构买家配送:
如果卖家从英国境外向英国买家配送商品,且该买家在英国注册了英国VAT税号(企业/机构买家),则该
买家可以通过其增值税申报单
自行申报英国增值税,亚马逊无需代收代缴增值税。
(Ps:关于亚马逊代收代缴,
亚马逊表示,目前平台会以20%标准税率进行增值税代扣代缴。)
2021年1月起,进口增值税可选择申报在季度增值税报告中(针对非低价值货物)
目前,欧盟成员国之前的货物转移不需要清关,非欧盟国家进口货物到英国,进口增值税在进口清关时,是根据申报货值计算缴纳,税率为20%,在后续售卖产生时申报销售增值说,进口增值税可在必要时
包含抵扣项用来抵扣销售增值税。
2021年1月之后
英国于2021年1月1日完全脱欧,结束其47年的欧盟成员国身份。因此,英国与欧盟之间的进出口将同英国与非欧盟国家的进出口性质相同。
英国之外的国家进口到英国的货物都需要缴纳关税及进口增值税,其增值税率为20%,且进口增值税可以延迟到在申报季度增值税时一起申报,同时用来抵扣销售增值税。
具体解析
此次变革意味着可以将进口增值税的申报和抵扣同时进行,既简化了流程,也节省时间;不必按先缴纳后申报的流程走,也就是说在进口清关阶段不再需要支付进口增值税,但在销售完成后根据每季度的
VAT申报,直接汇总及支付所有增值税(包含进口增值税和销售增值税),这里分为两种情况:
1.低税率——不支持抵扣,每季度申报及需缴纳税金为:进口增值税(20%税率,基数为申报货值不含税净额)+销售增值税(7.5%税率,基数为销售总额)
2.标准税率——可以抵扣,每季度申报及需缴纳税金为:销售增值税(20%税率,基数为不含税销售净额,此时进口增值税已全部自行抵消)
(
请注意,这个申报方式是可以选择的,卖家仍然可以选择以传统的申报和缴纳进口增值税的时点和方式进行操作,也就是进口时即刻申报及缴纳进口增值税,季度申报仅申报销售增值税。)
VAT税改答疑解惑:
1.亚马逊代扣代缴如何操作?
亚马逊会根据卖家每一笔交易的发生,逐笔扣取税金,各位卖家一定要确保发布在亚马逊商城中的市场价格始终都包含增值税。
1.亚马逊英国站代扣代缴后,还需不需要注册VAT税号以及报税?
都是需要的。
申报涉及到进项抵扣,境内B2B申报以及销售额申报,这些都是平台无法操作的。英国境内仓储配送订单虽然平台代扣代缴,申报时以零税率申报,但是需要申报明确的销售额,另外申报涉及到卖家进口VAT的
抵扣,可以进行退税。
3.亚马逊代扣代缴是否针对所有店铺?
不是的。
目前的代扣代缴制度中明确规定,以下这些情况才需要代扣代缴:
-
价值135英镑以下的自发货
-
境外注册企业使用FBA及第三方海外仓发货的销售
因此,英国本地成立的公司店铺并不在本次要求平台代扣代缴的范围中。
4.代扣代缴机制会不会追溯以往销售?
不会。亚马逊代扣代缴政策是从2021年1月1日才开始实施的,并不会追溯往期交易。
5.亚马逊平台代扣代缴之后申报由谁操作?
申报还是由税代进行申报,亚马逊只负责代扣代缴税金而已。
6.平台代扣代缴后还能不能使用低税率计划?
目前,亚马逊表示,平台会以20%标准税率进行增值税代扣代缴。至于低税率问题还需等待税局消息。
7.英国境内发货的B2B交易如何申报及缴纳税金?
如果是通过英国本地物流仓配送的英国境内B2B交易,则按照现行规则,由卖家自行申报缴纳。
8.英国脱欧后,欧洲税改目前有什么变动吗?
欧洲税改跟英国税改有异曲同工之处,除平台代收代缴和自发货增值税变更外,还有以下要点;
-
各国远程销售门槛统一变为1万欧元;
-
欧盟成员国将使用统一税号在OSS系统分别申报,申报原则以目的国原则为主(也就是消费者所在地);
-
2021年7月欧盟理事会让各国提供时间表,并不是开始实施。欧盟税改政策最终敲定及实施还需要一定周期,具体消息还有待官方发布。